主旨: 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書
股票代號:2852
發言時間:2019-03-27 15:25:27
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/12/18~107/12/22
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師
師查核內部控制制度
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/27
5.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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發言時間:2019-03-27 15:27:06
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發言時間:2019-03-27 15:21:51
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發言時間:2019-03-27 15:20:01
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發言時間:2019-03-27 15:19:59
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股票代號:6167
發言時間:2019-03-27 15:18:56