主旨: 公告本公司取得會計師110年度內部控制專案審查報告
股票代號:6550
發言時間:2022-11-23 16:36:23
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/11/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第
一上市公司、創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行內部
控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/11/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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發言時間:2022-11-23 16:46:18
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發言時間:2022-11-23 16:33:37
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發言時間:2022-11-23 16:32:08
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發言時間:2022-11-23 16:32:05
主旨: 更新本公司111年9月及10月資金貸與他人資訊
股票代號:4174
發言時間:2022-11-23 16:30:56
主旨: 公告本公司召開法人說明會
股票代號:6117
發言時間:2022-11-23 16:26:31