標題:第一保 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書
日期:2021-03-29
股票代號:2852
發言時間:2021-03-29 16:17:58
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師
師查核內部控制制度
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/29
5.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無