主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告
股票代號:2724
發言時間:2018-06-19 16:57:56
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/06/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/04/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃監字第1070200418號之需要,委託會計師就本公司及子公司107年1月起迄4月底之
內部控制制度執行情形進行專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/06/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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股票代號:6532
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