主旨: 公告本公司取得會計師107年內部控制專案審查報告
股票代號:6525
發言時間:2019-03-20 20:12:49
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券
交易所股份有限公司外國發行人第一上市後管理作業辦法」之
規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/20
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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股票代號:6525
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發言時間:2019-03-20 20:02:38