標題:聖暉*本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告
取得會計師內部控制審查報告
日期:2025-03-28
股票代號:5536
發言時間:2025-03-28 16:42:32
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
對公司內部控制制度的有效性進行評價
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/28
5.意見類型:2024年12月31日財務報告內部控制具有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無