主旨: 公告本公司取得會計師2023年度內部控制制度專案審查報告
股票代號:6741
發言時間:2024-04-30 18:12:50
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買
賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理,
委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/30
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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股票代號:2383
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股票代號:8436
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