主旨: 公告本公司取得非簽證會計師「內部控制制度審查確信報告」
股票代號:4414
發言時間:2024-03-28 15:54:51
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/28
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
依據金管證審字第1120358599號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/28
5.意見類型:型:無保留結論-內部控制制度設計及執行之有效性
無保留結論-內部控制制度聲明書所聲明之事項
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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