主旨: 公告本公司取得會計師西元2023年內部控制制度專案審查
報告
股票代號:4966
發言時間:2024-03-19 13:36:40
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循法令規範之需要,本公司依據「財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第三條之規定
,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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