標題:同開 更正本公司110年度內部控制制度聲明書
日期:2022-08-19
股票代號:3018
發言時間:2022-08-19 18:58:24
說明:
1.董事會通過日期:111/08/15
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失-遵循法令
規章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:新任稽核主管檢視原111年3月31日公告110年度無重大缺失之內部控制制度聲
明書後,發現與前任稽核主管出具之稽核報告及110年簽證會計師出具之內部控制建議
書有部份內容不一致,故建請董事會重新討論與決議通過,且於會後再補充相關佐證
資料寄予董事查閱,並於今日上傳補正之內部控制制度聲明書類型且增列本公司所評
估之重大缺失事項
4.因應措施:更正本公司110年度內部控制制度聲明書
5.其他應敘明事項:無